Langkah 2: Berikan informasi pajak - AWS Marketplace

Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.

Langkah 2: Berikan informasi pajak

Memberikan informasi pajak adalah langkah yang diperlukan bagi penjual yang berencana untuk menawarkan produk berbayar AWS Marketplace. Informasi ini memastikan pelaporan pajak yang tepat dan pemotongan untuk penjualan Anda.

Persyaratan informasi pajak

Informasi pajak yang perlu Anda berikan tergantung pada negara atau wilayah Anda dan jenis produk yang Anda rencanakan untuk dijual:

  • Penjual yang berbasis di AS - Jika Anda berbasis di Amerika Serikat, Anda perlu memberikan formulir W-9 lengkap, yang mencakup Nomor Identifikasi Wajib Pajak (NPWP) Anda.

  • Penjual non-AS - Jika Anda berbasis di luar Amerika Serikat, Anda perlu memberikan formulir W-8 lengkap (biasanya W-8BEN untuk individu atau W-8BEN-E untuk entitas).

  • Pendaftaran PPN/GST — Jika Anda diminta untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Barang dan Jasa (GST) di yurisdiksi Anda, Anda harus memberikan nomor registrasi Anda. VAT/GST

  • Penyedia layanan profesional — Jika Anda berencana untuk menjual layanan profesional AWS Marketplace, Anda harus mengisi Kuesioner Pajak untuk DAC7 selain formulir pajak standar.

Persyaratan pendaftaran PPN

Jika Anda berada di negara-negara ini, Anda harus memberikan informasi pendaftaran PPN:

  • Australia

  • Bahrain

  • Kolombia

  • Negara-negara anggota Uni Eropa

  • Israel

  • Selandia Baru

  • Norwegia

  • Swiss

  • Uni Emirat Arab (UEA)

  • Britania Raya (UK)

catatan

Jika Anda perlu menambahkan pendaftaran pajak tambahan untuk wilayah tertentu setelah pendaftaran, lihat di. Pendaftaran pajak tambahan Mengelola akun penjual Anda

Tanggung jawab faktur pajak

Di negara-negara ini, jika Anda dan pembeli Anda berada di negara yang sama, Anda mungkin bertanggung jawab atas faktur pajak, pengumpulan, dan pengiriman uang. Konsultasikan dengan penasihat pajak Anda:

  • Bahrain

  • Kolombia

  • Israel

  • Norwegia

  • Swiss

  • Uni Emirat Arab (UEA)

Persyaratan pajak Jepang

Mulai 1 April 2025, prosedur berikut berlaku untuk pengumpulan dan pengiriman Pajak Konsumsi Jepang (JCT) 10% dan penerbitan faktur berkualitas pajak (TQI) oleh Jepang untuk produk yang dijual pada: AWS AWS Marketplace

Skenario penjual dan pelanggan Prosedur pengumpulan pajak dan faktur

Penjual — Vendor perangkat lunak independen (ISV) dengan alamat di luar Jepang.

Pelanggan — AWS akun dengan alamat di Jepang.

Menurut aturan Perpajakan Platform Tertentu, AWS Jepang akan melakukan hal berikut:

  • Kumpulkan Pajak Konsumsi Jepang 10% (JCT).

  • Menerbitkan Faktur Berkualitas Pajak (TQI) kepada pelanggan dengan nomor JCT AWS Jepang T6011001106696.

  • Kirimkan Pajak Konsumsi Jepang (JCT) yang dikumpulkan ke Otoritas Pajak Jepang (JTA).

Untuk menghindari duplikasi, ISV harus berhenti mengumpulkan atau mengirimkan Pajak Konsumsi Jepang (JCT) dan menerbitkan Faktur Berkualitas Pajak (). TQIs

Penjual — Vendor perangkat lunak independen (ISV) dengan alamat di Jepang.

Pelanggan — AWS akun dengan alamat di Jepang.

Menurut aturan Badan Khusus, AWS Jepang akan melakukan hal berikut:

  • Kumpulkan Pajak Konsumsi Jepang 10% (JCT).

  • Menerbitkan Faktur Berkualitas Pajak (TQI) kepada pelanggan dengan nomor JCT AWS Jepang T6011001106696.

  • Mencairkan JCT yang dikumpulkan ke ISV.

ISV harus melakukan hal berikut:

  • Masukkan Nomor Perusahaan Jepang dan Nomor Pajak Konsumsi Jepang (JCT) mereka di Portal Manajemen Amazon Marketplace.

  • Gunakan informasi Faktur Berkualitas Pajak (TQI) yang tersedia di Portal Manajemen Amazon Marketplace untuk mengirimkan JCT yang dikumpulkan ke Otoritas Pajak Jepang (JTA).

Penawaran Pribadi Mitra Saluran (CPPO), ISV di luar Jepang

  1. Transaksi pertama

    • Penjual — Vendor perangkat lunak independen (ISV) dengan alamat di luar Jepang.

    • Pelanggan —AWS Marketplace Channel Partner dengan alamat di Jepang.

  2. Transaksi kedua

    • Penjual — Mitra AWS Marketplace Saluran yang Sama.

    • Pelanggan —AWS akun dengan alamat di Jepang.

Untuk transaksi pertama, Mitra Saluran harus melaporkan Pajak Konsumsi Jepang (JCT) sesuai dengan mekanisme pajak biaya balik.

Untuk transaksi kedua:

  • Menurut aturan Badan Khusus, AWS Jepang akan melakukan hal berikut:

    • Kumpulkan Pajak Konsumsi Jepang 10% (JCT).

    • Menerbitkan Faktur Berkualitas Pajak (TQI) kepada pelanggan dengan nomor JCT AWS Jepang T6011001106696.

    • Mencairkan Pajak Konsumsi Jepang (JCT) yang dikumpulkan kepada Mitra Saluran.

  • Mitra Saluran harus melakukan hal berikut:

    • Masukkan Nomor Perusahaan Jepang dan Nomor Pajak Konsumsi Jepang (JCT) mereka di Portal Manajemen Amazon Marketplace.

    • Gunakan informasi Faktur Berkualitas Pajak (TQI) yang tersedia di Portal Manajemen Amazon Marketplace untuk mengirimkan JCT yang dikumpulkan ke Otoritas Pajak Jepang (JTA).

Channel Partner Private Offer (CPPO), semua penjual dan pelanggan di Jepang

  1. Transaksi pertama

    • Penjual — Vendor perangkat lunak independen (ISV) dengan alamat di Jepang.

    • Pelanggan —AWS Marketplace Channel Partner dengan alamat di Jepang.

  2. Transaksi kedua

    • Penjual — Mitra AWS Marketplace Saluran yang Sama.

    • Pelanggan —AWS akun dengan alamat di Jepang.

Untuk transaksi pertama:

  • Mitra Saluran menerima Faktur Berkualitas Pajak (TQI) dari ISV.

  • AWS Jepang tidak mengeluarkan faktur atau memungut Pajak Konsumsi Jepang (JCT).

Untuk transaksi kedua:

  • Menurut aturan Badan Khusus, AWS Jepang akan melakukan hal berikut:

    • Kumpulkan Pajak Konsumsi Jepang 10% (JCT).

    • Menerbitkan Faktur Berkualitas Pajak (TQI) kepada pelanggan yang menggunakan nomor JCT AWS Jepang T6011001106696.

    • Mencairkan Pajak Konsumsi Jepang (JCT) yang dikumpulkan kepada Mitra Saluran.

  • Mitra Saluran harus melakukan hal berikut:

    • Masukkan Nomor Perusahaan Jepang dan Nomor Pajak Konsumsi Jepang (JCT) mereka di Portal Manajemen Amazon Marketplace.

    • Gunakan informasi Faktur Berkualitas Pajak (TQI) yang tersedia di Portal Manajemen Amazon Marketplace untuk mengirimkan JCT yang dikumpulkan ke Otoritas Pajak Jepang (JTA).

Channel Partner Private Offer (CPPO), ISV dan Channel Partner di luar Jepang

  1. Transaksi pertama

    • Penjual — Vendor perangkat lunak independen (ISV) dengan alamat di luar Jepang.

    • Pelanggan —AWS Marketplace Channel Partner dengan alamat di luar Jepang.

  2. Transaksi kedua

    • Penjual — Mitra AWS Marketplace Saluran yang Sama.

    • Pelanggan —AWS akun dengan alamat di Jepang.

Untuk transaksi pertama, AWS Jepang tidak mengeluarkan faktur atau memungut Pajak Konsumsi Jepang (JCT) karena ini berada di luar lingkup JCT.

Untuk transaksi kedua:

  • Menurut aturan Bisnis Platform Tertentu, AWS Jepang akan melakukan hal berikut:

    • Kumpulkan Pajak Konsumsi Jepang 10% (JCT).

    • Menerbitkan Faktur Berkualitas Pajak (TQI) kepada pelanggan dengan nomor JCT AWS Jepang T6011001106696.

    • Kirimkan Pajak Konsumsi Jepang (JCT) yang dikumpulkan ke Otoritas Pajak Jepang (JTA).

Untuk menghindari duplikasi, Mitra Saluran harus berhenti mengumpulkan atau mengirimkan Pajak Konsumsi Jepang (JCT) dan menerbitkan Faktur Berkualitas Pajak (). TQIs

Channel Partner Private Offer (CPPO), Channel Partner di luar Jepang

  1. Transaksi pertama

    • Penjual — Vendor perangkat lunak independen (ISV) dengan alamat di Jepang.

    • Pelanggan —AWS Marketplace Channel Partner dengan alamat di luar Jepang.

  2. Transaksi kedua

    • Penjual — Mitra AWS Marketplace Saluran yang Sama.

    • Pelanggan —AWS akun dengan alamat di Jepang.

Untuk transaksi pertama, AWS Jepang tidak mengeluarkan faktur atau memungut Pajak Konsumsi Jepang (JCT) karena ini berada di luar lingkup JCT.

Untuk transaksi kedua:

  • Menurut aturan Bisnis Platform Tertentu, AWS Jepang akan melakukan hal berikut:

    • Kumpulkan Pajak Konsumsi Jepang 10% (JCT).

    • Menerbitkan Faktur Berkualitas Pajak (TQI) kepada pelanggan dengan nomor JCT AWS Jepang T6011001106696.

    • Kirimkan Pajak Konsumsi Jepang (JCT) yang dikumpulkan ke Otoritas Pajak Jepang (JTA).

Untuk menghindari duplikasi, Mitra Saluran harus berhenti mengumpulkan atau mengirimkan Pajak Konsumsi Jepang (JCT) dan menerbitkan Faktur Berkualitas Pajak (). TQIs

Untuk informasi selengkapnya tentang PPN, faktur, dan kewajiban pajak Anda sebagai penjual, lihat Bantuan Pajak Layanan Web AWS Marketplace Penjual di Amazon.

Langkah-langkah untuk memberikan informasi pajak

Ikuti langkah-langkah berikut untuk memberikan informasi pajak Anda di AWS Marketplace:

  1. Masuk ke Portal Manajemen AWS Marketplace athttps://aws.amazon.com/marketplace/management/.

  2. Arahkan ke tab Pengaturan.

  3. Pilih Buka dasbor pajak di bagian Informasi pembayaran.

  4. Selesaikan wawancara pajak AS. Ikuti petunjuk di layar untuk melengkapi formulir pajak yang sesuai berdasarkan lokasi Anda (formulir W-9 untuk penjual yang berbasis di AS atau formulir W-8 untuk penjual non-AS).

    catatan

    Jika Anda melihat pesan kesalahan “Lokasi wawancara pajak tidak cocok dengan lokasi bisnis,” pastikan bahwa informasi perbankan dan pajak yang disediakan di Billing and Cost Management sesuai dengan apa yang dimasukkan ke dalam Portal Manajemen AWS Marketplace. Lokasi wawancara pajak Anda harus sesuai dengan lokasi bisnis.

  5. Tinjau semua informasi untuk akurasi sebelum mengirimkan.

  6. Pilih Kirim untuk menyelesaikan proses informasi pajak.

  7. (Opsional) Jika Anda perlu menyelesaikan pendaftaran PPN, kembali ke halaman Pengaturan dan pilih Informasi PPN lengkap. Ini mengarahkan Anda ke halaman pengaturan Pajak pada konsol Penagihan AWS.

catatan

Proses wawancara pajak dikelola oleh penyedia layanan pihak ketiga. Informasi Anda dikirimkan dan disimpan dengan aman sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Bagian informasi PPN hanya tersedia jika Anda berada di Wilayah AWS yang mendukung PPN.

Praktik terbaik untuk memberikan informasi pajak

Pertimbangkan praktik terbaik ini saat memberikan informasi pajak Anda:

  • Pastikan semua informasi sesuai dengan catatan pajak resmi Anda untuk menghindari penundaan pemrosesan.

  • Siapkan dokumen identifikasi pajak Anda sebelum memulai proses.

  • Jika Anda tidak yakin tentang persyaratan pajak apa pun, konsultasikan dengan profesional pajak sebelum mengirimkan informasi Anda.

  • Selalu perbarui informasi pajak Anda. Jika status pajak Anda berubah, perbarui informasi Anda segera di. Portal Manajemen AWS Marketplace

  • Untuk VAT/GST pendaftaran, pastikan Anda memahami persyaratan pengumpulan pajak dan pengiriman uang di yurisdiksi Anda.

Langkah selanjutnya

Setelah memberikan informasi pajak Anda, Anda dapat melanjutkan ke langkah berikutnya dalam proses pendaftaran:Langkah 3: Berikan informasi rekening bank.

Setelah Anda mulai menjual dan memiliki aktivitas pajak, Anda dapat mengakses dokumen pajak Anda seperti 1099 formulir. Untuk informasi selengkapnya, lihat Akses dokumen pajak di Mengelola akun penjual Anda.