步骤 2:提供税务信息 - AWS Marketplace

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步骤 2:提供税务信息

对于计划提供付费商品的卖家来说,提供税务信息是必需的步骤 AWS Marketplace。这些信息可确保为您的销售提供适当的税务申报和预扣税。

税务信息要求

您需要提供的税务信息取决于您所在的国家或地区以及您计划销售的商品类型:

  • 美国卖家 — 如果您居住在美国,则需要提供一份完整的 W-9 表格,其中包括您的纳税人识别号 (TIN)。

  • 非美国卖家 — 如果您居住在美国境外,则需要提供完整的 W-8 表格(个人通常为 W-8BEN,实体通常为 W-8BEN-E)。

  • 增值@@ 税/商品及服务税登记 — 如果您需要在您所在的司法管辖区征收增值税 (VAT) 或商品及服务税 (GST),则需要提供您的注册号。 VAT/GST

  • 专业服务提供商 — 如果您计划销售专业服务 AWS Marketplace,则除了标准纳税申报表外,还必须填写纳税问卷。 DAC7

增值税注册要求

如果您位于这些国家/地区,则必须提供增值税注册信息:

  • 澳大利亚

  • 巴林

  • 哥伦比亚

  • 欧盟成员国

  • 以色列

  • 新西兰

  • 挪威

  • 瑞士

  • 阿拉伯联合酋长国 (UAE)

  • 英国 (UK)

注意

如果您需要在注册后为特定地区添加补充税务登记,请参阅中的。补充税务登记 管理您的卖家账户

税务发票责任

在这些国家/地区,如果您和您的买家位于同一个国家,则可能需要负责开具税务发票、收款和汇款。咨询您的税务顾问:

  • 巴林

  • 哥伦比亚

  • 以色列

  • 挪威

  • 瑞士

  • 阿拉伯联合酋长国 (UAE)

日本的税收要求

从2025年4月1日起,日本对销售的产品征收和汇出10%的日本消费税(JCT)以及开具符合税收条件的发票(TQI)的程序 AWS 将生效: AWS Marketplace

卖家和客户场景 征税和发票程序

卖方 — 地址在日本以外的独立软件供应商 (ISV)。

客户 — 地址在日本的 AWS 账户。

根据特定平台税收规则, AWS 日本将采取以下措施:

  • 征收 10% 的日本消费税 (JCT)。

  • 以日本 JCT 编号 T6011001106696 向客户开具符合税务条件的发票 (TQI)。 AWS

  • 将征收的日本消费税(JCT)汇给日本税务机关(JTA)。

为避免重复,ISV 应停止征收或汇出日本消费税 (JCT) 和开具符合税收条件的发票 ()。TQIs

卖方 — 地址在日本的独立软件供应商 (ISV)。

客户 — 地址在日本的 AWS 账户。

根据特别机构的规定, AWS 日本将采取以下行动:

  • 征收 10% 的日本消费税 (JCT)。

  • 以日本 JCT 编号 T6011001106696 向客户开具符合税务条件的发票 (TQI)。 AWS

  • 将收取的 JCT 支付给 ISV。

ISV 必须执行以下操作:

  • 在亚马逊 Marketplace 管理门户中输入他们的日本公司编号和日本消费税 (JCT) 编号。

  • 使用亚马逊 Marketplace 管理门户网站中提供的符合税务条件的发票 (TQI) 信息,将收取的 JCT 汇给日本税务机关 (JTA)。

渠道合作伙伴私募优惠 (CPPO),日本以外的 ISV

  1. 第一笔交易

    • 卖方 — 地址在日本以外的独立软件供应商 (ISV)。

    • 客户- 地址在日本的AWS Marketplace 渠道合作伙伴。

  2. 第二笔交易

    • 卖家 — 同一个 AWS Marketplace 渠道合作伙伴。

    • 客户 — 地址在日本的AWS 账户。

对于第一笔交易,渠道合作伙伴必须根据反向收费税机制申报日本消费税 (JCT)。

对于第二笔交易:

  • 根据特别机构的规定, AWS 日本将采取以下行动:

    • 征收 10% 的日本消费税 (JCT)。

    • 以日本 JCT 编号 T6011001106696 向客户开具符合税务条件的发票 (TQI)。 AWS

    • 向渠道合作伙伴支付征收的日本消费税 (JCT)。

  • 渠道合作伙伴必须执行以下操作:

    • 在亚马逊 Marketplace 管理门户中输入他们的日本公司编号和日本消费税 (JCT) 编号。

    • 使用亚马逊 Marketplace 管理门户网站中提供的符合税务条件的发票 (TQI) 信息,将收取的 JCT 汇给日本税务机关 (JTA)。

渠道合作伙伴私募优惠 (CPPO),所有在日本的卖家和客户

  1. 第一笔交易

    • 卖方 — 地址在日本的独立软件供应商 (ISV)。

    • 客户- 地址在日本的AWS Marketplace 渠道合作伙伴。

  2. 第二笔交易

    • 卖家 — 同一个 AWS Marketplace 渠道合作伙伴。

    • 客户 — 地址在日本的AWS 账户。

对于第一笔交易:

  • 渠道合作伙伴会收到ISV发出的符合税务条件的发票 (TQI)。

  • AWS 日本不开具发票或征收日本消费税 (JCT)。

对于第二笔交易:

  • 根据特别机构的规定, AWS 日本将采取以下行动:

    • 征收 10% 的日本消费税 (JCT)。

    • 使用 AWS 日本 JCT 编号 T6011001106696 向客户开具符合税务条件的发票 (TQI)。

    • 向渠道合作伙伴支付征收的日本消费税 (JCT)。

  • 渠道合作伙伴必须执行以下操作:

    • 在亚马逊 Marketplace 管理门户中输入他们的日本公司编号和日本消费税 (JCT) 编号。

    • 使用亚马逊 Marketplace 管理门户网站中提供的符合税务条件的发票 (TQI) 信息,将收取的 JCT 汇给日本税务机关 (JTA)。

日本以外的渠道合作伙伴私募优惠 (CPPO)、ISV 和渠道合作伙伴

  1. 第一笔交易

    • 卖方 — 地址在日本以外的独立软件供应商 (ISV)。

    • 客户- 地址在日本以外的AWS Marketplace 渠道合作伙伴。

  2. 第二笔交易

    • 卖家 — 同一个 AWS Marketplace 渠道合作伙伴。

    • 客户 — 地址在日本的AWS 账户。

对于第一笔交易, AWS 日本不开具发票或征收日本消费税(JCT),因为这超出了JCT的范围。

对于第二笔交易:

  • 根据特定平台业务规则, AWS 日本将采取以下行动:

    • 征收 10% 的日本消费税 (JCT)。

    • 以日本 JCT 编号 T6011001106696 向客户开具符合税务条件的发票 (TQI)。 AWS

    • 将征收的日本消费税(JCT)汇给日本税务局(JTA)。

为避免重复,渠道合作伙伴应停止收取或汇出日本消费税 (JCT) 和开具符合税收条件的发票 (TQIs)。

渠道合作伙伴私募优惠 (CPPO),日本以外的渠道合作伙伴

  1. 第一笔交易

    • 卖方 — 地址在日本的独立软件供应商 (ISV)。

    • 客户- 地址在日本以外的AWS Marketplace 渠道合作伙伴。

  2. 第二笔交易

    • 卖家 — 同一个 AWS Marketplace 渠道合作伙伴。

    • 客户 — 地址在日本的AWS 账户。

对于第一笔交易, AWS 日本不开具发票或征收日本消费税(JCT),因为这超出了JCT的范围。

对于第二笔交易:

  • 根据特定平台业务规则, AWS 日本将采取以下行动:

    • 征收 10% 的日本消费税 (JCT)。

    • 以日本 JCT 编号 T6011001106696 向客户开具符合税务条件的发票 (TQI)。 AWS

    • 将征收的日本消费税(JCT)汇给日本税务局(JTA)。

为避免重复,渠道合作伙伴应停止收取或汇出日本消费税 (JCT) 和开具符合税收条件的发票 (TQIs)。

有关增值税、发票和卖家纳税义务的更多信息,请参阅亚马逊网络服务上的AWS Marketplace 卖家税务帮助

提供税务信息的步骤

请按照以下步骤在以下位置提供您的税务信息 AWS Marketplace:

  1. 登录到 a AWS Marketplace 管理门户 t https://aws.amazon.com/marketplace/management/

  2. 导航到设置选项卡。

  3. 在 “付款信息” 部分中选择 “前往税务控制面板”。

  4. 完成美国税务调查。按照屏幕上的说明根据您所在的位置填写相应的纳税申报表(美国卖家为 W-9 表格,非美国卖家为 W-8 表)。

    注意

    如果您看到错误消息 “税务调查地点与营业地点不匹配”,请确保 Billing and Cost Management 中提供的银行和税务信息与输入的信息相匹配 AWS Marketplace 管理门户。您的税务申报地点必须与营业地点一致。

  5. 提交之前,请检查所有信息的准确性。

  6. 选择 “提交” 以完成税务信息流程。

  7. (可选)如果您需要完成增值税登记,请返回设置页面并选择完成增值税信息。这会将您重定向到 AWS 账单控制台的税务设置页面。

注意

税务调查流程由第三方服务提供商管理。您的信息将根据适用的税收法规安全地传输和存储。增值税信息部分仅在您所在的 AWS 地区支持增值税时才可用。

提供税务信息的最佳做法

在提供税务信息时,请考虑以下最佳做法:

  • 确保所有信息与您的官方税务记录相符,以避免处理延迟。

  • 在开始流程之前,请准备好您的纳税身份证件。

  • 如果您不确定任何税收要求,请在提交信息之前咨询税务专业人士。

  • 及时更新您的税务信息。如果您的纳税状态发生变化,请立即在中更新您的信息 AWS Marketplace 管理门户。

  • 要进行 VAT/GST 注册,请确保您了解您所在司法管辖区的征税和汇款要求。

后续步骤

提供您的税务信息后, 您可以继续进行注册过程的下一步:步骤 3:提供银行账户信息.

开始销售并进行税务活动后,您可以访问税务文件,例如 1099 表格。有关更多信息,请参阅管理您的卖家账户中的访问税务文件